一、基本职能及主要工作
(一)基本职责。中国共产主义青年团中国共产党领导的先进青年的群众组织,是广大青年在实践中学习共产主义的学校,是党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一,其社会职能主要是组织青年、引导青年、服务青年,维护青少年合法权益,为我县的经济社会发展贡献青春和力量。
(二)团县委2018年重点工作
1.紧扣党政大局,“五大行动”助力脱贫攻坚
发扬“党有号召、团有行动”的优良传统,主动参与、群策群力,聚焦贫困地区,聚焦贫困青少年手,着力开展“青春强基”、“感恩教育”、“青春风尚”、“青群体,以“脱贫路上团旗红,团队携手创四好”活动为主要抓春扶贫”、乡村好青年评选活动,特别是在“四个好”创建中贡献青春力量。
2.夯实工作载体,“五大重点”服务青年少年
一是关爱重点青少年群体。继续深入推进留守学生关爱工作,为特殊困难儿童送温暖。二是实施青春助学行动,强化“我要上大学”、“爱伴你成长”、“芙蓉学子”等品牌活动,帮助特殊困难青少年群体开展助学活动。三是加强与社会公益组织联系,深入开展公益助学活动。四是继续开展青年志愿服务活动。加强团组织对青年社会组织的联系、服务和引导,积极协同社会力量参与社会治理,积极在公益服务领域共同设计和开展活动。五是继续搭建年轻人沟通交流平台,组织各类文艺文化活动,为青年成长成才提供平台和帮助,服务全县青年人才。
3.把握时代主题,“三个抓手”深化思想引导
按照省州关于群团工作的意见要求,继续深入推进思想引导,增强团的吸引力和凝聚力。一是利用“五四”、“六一”、“一二•九”等节点,开展“我为价值观代言”、“红领巾心向党”、“民族精神代代传”等主题活动,帮助青少年树立正确的世界观、人生观、价值观,引导广大青年始终与党在思想上同心同德、目标上同心同向、行动上同心同行。二是利用新媒体占领青年聚集新阵地。加强共青团网宣队伍建设,充分发挥微博、微信、QQ群、“今日头条”等新媒体平台作用,引导广大青少年积极向上、健康成长。三是多方位多角度融入青年,建立健全“1+100”常态化工作机制,深化“青年之声”互动社交平台建设,加强线上平台和线下阵地的深度对接,实现团网深度融合、团青充分互动、线上线下一体运行。
4.找准改革方向,“三个重点”夯实组织基础
紧紧抓住全面深化改革这一重大历史机遇,始终坚持党建带团建,创新工作方式、强化工作保障等改革方向出发,着力构建“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”四维工作格局。一是全面落实从严治团。深入贯彻落实《关于新形势下推进从严治团的规定》,深入推进从严治团工作。二是创新工作方法,突出青年主体地位,以青年喜闻乐见、便于参加的形式和方法开展工作,杜绝开展“假、大、空”的活动。三是加强中学共青团工作改革力度,认真贯彻落实《中学共青团改革实施方案》,加强团教协作、完善团学组织制度、加强先进性建设、控制学生团员比例等举措,构建党领导下的“一心双环”团学组织格局。同时,继续坚持全团带队,不断增强基层少先队组织在少年儿童中的吸引力、凝聚力和影响力。
二、部门预算单位构成
共青团宁南县委下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,团县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入均为一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。团县委2018年收支总预算37.04万元。
(一)收入预算情况
团县委2018年收入预算37.82万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入37.82万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%。
(二)支出预算情况
团县委2018年支出预算37.82万元,其中:基本支出33.15万元,占88%;项目支出4.67万元,占12%。其中,一般公共服务支出29.03万元,社会保障和就业支出3.89万元,医疗卫生与计划生育支出1.99万元,住房保障支出2.91万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
团县委2018年财政拨款收入总预算37.82万元,均为一般公共预算财政拨款收入;相应的财政拨款支出37.82万元,包括:一般公共服务支出33.15万元、社会保障和就业支出3.89万元、医疗卫生与计划生育支出1.99万元、住房保障支出2.91万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
团县委2018年一般公共预算当年拨款37.82万元,比2017年预算数增加2.51万元,主要是补充医疗保险的缴费支出及青少年工作经费。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出29.03万元,占77%;社会保障和就业支出3.89万元,占10%;医疗卫生与计划生育支出1.99万元,占5%;住房保障支出2.91万元,占8%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2018年预算数为24.37万元,主要用于:基本工资9.16万元,津贴补贴9.49万元,奖金0.76万元,主要包括:办公费0.78万元,会议费0.1万元,公务接待费0.5万元,差旅费0.3万元,工会经费0.21万元,在职福利费0.36万元,其他交通费用2.7万元。
2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为0.67万元,主要用于:办公用房租赁费。
3. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)机关服务(项)2018年预算数为1万元,主要用于:青少年工作经费。
4. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)2018年预算数为3万元,主要用于:青少年工作经费。
5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为3.88万元,主要用于:在职职工单位负担部分养老保险缴费支出。
6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为1.21万元,主要用于:缴纳在职职工单位负担部分医疗保险。
7. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2018年预算数为0.78万元,主要用于:缴纳在职职工单位负担部分补充医疗保险费用。
8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为2.91万元,主要用于:缴纳在职职工单位负担部分住房公积金。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
团县委2018年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费与2017年预算持平。主要原因是无因公出国(境)经费。
(二)公务接待费与2017年预算持平。2017年公务接待费计划用于接待上级部门领导及其他领导视察工作相关费用。
(三)公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平)。主要原因是因进行公车改革,公务车集中管理,因此无预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
团县委2018年政府性基金预算支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年,团县委的机关运行经费财政拨款预算为4.95万元,比2017年预算增加0.04万元,增长0.81%。
(二)政府采购情况
2018年,团县委安排政府采购预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年底,团县委所属各预算单位共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
2018年团县委部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款4.67万元。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:纳入财政厅预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

公安备案号51342702000016